NAGL

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_NAGL Integer TAK
ID_SPOSPLATNOSCI Integer -
ID_MIESOBR Integer TAK
ID_DEFDOK Integer TAK
ID_KONTRAH Integer - Wskazuje na nabywcę
ID_DANEKONTRAH Integer -
ID_NABYWCY Integer - Wskazuje na odbiorcę
ID_DANENABYWCY Integer -
ID_AKWIZYTOR Integer -
ID_MAGAZYN Integer -
ID_UZYTKOWNIK Integer TAK
ID_ZLEC Integer -
ID_JEDNORG Integer -
ID_BANKKONTRAH Integer - Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta
ID_NUMERACJA Integer -
ID_MIEJSCEZAKUPU Integer -
ID_MIEJSCESPRZEDAZY Integer -
ID_MIESVAT Integer -
ID_GRUPADOK Integer TAK
ID_GRUPADOKPROG Integer TAK
ID_DEFCENY Integer -
ID_KBIDOK Integer -
ID_MAGAZYNNA Integer -
ID_WALUTA Integer TAK
ID_TABELAKURSOWA Integer -
ID_INWSP Integer -
ID_ZLECPROD Integer -
ID_EWIVATUZYT Integer -
ID_DEFKBI Integer - Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1
ID_KONTRAHNAB Integer - Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta
ID_DANEKONTRAHNAB Integer - Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta
STATUS Smallint - 0 Określa status,stan dokumentu
0 - Prawidłowy
1 - Anulowany
2 - (zarezerwowany)
3 - Zamówienie zrealizowane

BAZANAGL Smallint - 0 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO)
1 - Dok. w przygotowaniu
2 - (Zarezerwowane dla wzorcow)
3 - (Zarezerwowane)
4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania)
5 - (Dok. BO magazynu)
6 - (Dok BO rozrachunków)
7 - (Zarezerwowane)
8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK)
9 - Rozrachunki powstałe z PK
10 - Rozrachunki powstałe z Innych
11 - PRO FORMA
12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej
DATADOK Timestamp - Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK Integer - 0 Licznik numeru dok.
DODNRDOK Varchar (10) - Dodatkowe oznaczenie do numeru.
NRDOKWEW Varchar (50) TAK Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system
NRDOKZEW Varchar (50) TAK Numer dokumentu
DATADOKZEW Timestamp - Data dokumentu
ZATOWAR Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi
ZAOPAKOWANIA Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania
ZAOPLATYSKARBOWE Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi
SUMAOG Numeric (18,4) TAK 0 Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji)
SUMAOGWAL Numeric (18,4) TAK 0 Wartość dok. w walucie
KLU_IDNUMERACJAWEW Integer TAK (pole systemowe)
KLU_IDNUMERACJA Integer TAK (pole systemowe)
KLU_NRKONTRAH Integer TAK (pole systemowe)
KLU_NRDATA Integer TAK (pole systemowe)
NPROCBONIFCAL Numeric (18,4) TAK 0 Procent bonifikaty udzielony od całego dok.
NAZWISKOIMIEODBIER Varchar (40) - Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
NRREJSAMOCHODU Varchar (40) - Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
DODRUKU Smallint TAK 1 Czy dok.był niedrukowany.
0 - nie
1 - tak
STANFISK Integer - 0 Stan fiskalizacji dok.
0 - dok. nie podlega fiskalizacji
1 - był drukowany 2 - nie był drukowany
DDSPVATPOZ Smallint - 1 -
Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok.
1- od netto
2- brutto wzorem
DDSPVATNAGL Smallint - 1 -
Sposób wyliczania VAT na dok.
1 - Od wartości z podsumowania
2 - Jako suma z pozycji
DDSPLICZBONIF Smallint - 1 -
Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok.
1 - Od ceny
2 - Od wartości
DDZABRONRODZKART Integer - Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok.
1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne
UWAGIDRUK Blob (80,1) - Uwagi które podlegają wydrukowaniu
JESTUWAGADRUK Smallint - 0 Czy są uwagi do drukowania.
0 - nie
1 - tak
UWAGI Blob (80,1) - Uwagi do dok. niedrukowane
JESTUWAGA Smallint - 0 Czy jest uwaga do dok. niedrukowana
0 - nie
1 - tak
OSTRZEZENIA Blob (80,1) - Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok.
JESTOSTRZEZENIE Smallint - 0 Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń.
0 - nie
1 - tak
TERMINDNI Integer - Ile dni na termin płatności
KASUJUMOWEZKONTRAH Smallint - 0 (zarezerwowane)
0 - nie
1 - tak
POKURSIE Smallint - 3 -
Rodzaj kursu
0 - sprzedaż
1 - zakup
2 - sredni
DTSPRZED Timestamp - Data sprzedaży
DTSPRZEDDO Timestamp - Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED
RODZDTSPRZED Integer - Jaki rodzaj daty sprzedaży
1 - Na określną datę
2 - Rok i miesiąc
3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży
NAPODSTAWIE Varchar (60) - Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie)
DTNAPODSTAWIE Timestamp - Data na podstawie jakiego dok.
MAXZAOKRCENY Integer - Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok.
PODLEGAROZRACH Smallint - 1 Czy dok.podlega rozrachunkowi
0 - nie
1 - tak
ZAPLACONOGOT Smallint - 0 (nie wykorzystane)
0 - nie
1 - tak
SKADUSTALONOCENE Integer - Skąd ustalono cene sprzedaży:
1 - z miejsca sprzedaży
2 - z definicji dok.
3 - z kontrahenta
4 - wpisano ręcznie
KURS Numeric (18,4) TAK 1 Kurs dla dok. walutowych
DATAWPISU Timestamp TAK CURRENT_TIMESTAMP Data wpisu dokumentu
DATAWPLYWU Timestamp - Data wpływu
ZALICZKA Numeric (18,4) TAK 0 Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok.
TYPSORTLP Integer - 0 Typ sortowania LP pozycji
WYMUSWALUTE Smallint - 0 Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK
0 - nie
1 - tak
NRODD Integer TAK Numer oddziału
ID_WODDZIALE Integer TAK Identyfikator oddziału
WYSLANOKSIEGA Smallint TAK 0 Czy dok. wysłano do ALA 2000
0 - nie
1 - tak
PRZELACZNIK1 Integer TAK 0 Informacje zapisane bitowo:
1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego
2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
8 - Czy dok. zaaokceptowany
16 - Czy dok. podlega akceptacji

KAL_ZURZZEW - (pole systemowe)
WYSLANODYSK - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
ODCZYTANODYSK - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
TERMPLATN - Termin płatności
AKCEPT - Czy dok. zaaokceptowany

PODLEGAAKCEPT - Czy dok. podlega akceptacji

PODSUMOWZWAL - Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie
SPRZEDAZUJEMNA - Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu.
NIEWYMAGAUZUP - Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
PRODUKCJA - Czy dokument wystawiony w produkcji
MMZBUFORA - Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów)
EDIWYSLANO - Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange)
EDIPRZYJETO - Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange)
NIEZAMKNIETODOK - Czy dokument poprawnie zakończono.
CALKOWITY_ZWROT_ILOSC - Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość)
ID_KIEROWCA Integer -
DDRABATSKL Smallint TAK 0 1 - Rabat składany
0 - nie
1 - tak
MMWYMAGAUZUP - Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+
DATAPOTWDOK Timestamp -
FAZALROZL -
LINK Varchar (255) - Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW
INTRASTAT_ZWCENYZAK Smallint -
PRZELACZNIK2 Integer TAK 0
KLU_STATUS Integer TAK
PRZESLANOELEKTRON - Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true.
W przeciwnym razie False.
ID_KARTRABAT Integer -
DTOSTMOD Timestamp -
TYPKOSZTU Smallint TAK 0
PRZELACZNIK3 Integer TAK 0
JESTZALNAGL Smallint - 0
JESTZALPOZ Smallint - 0
ID_STANOW Integer -
PODLPREWSPODLICZZAK -
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT Smallint TAK 0
AUTOGENDYSP Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_GENDYSP Integer -
SPOSSPLITPAYMENT Smallint - 0
PRZELACZNIK4 Integer TAK 0
RWPWROZBICIEDOST -
USTAWSTANGENDYSP Smallint TAK 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA (FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA) WALUTA NAGL 1:N
FK_SADNAGL_NAGL (FK_SADNAGL_NAGL) NAGL SADNAGL 1:N CASCADE DELETE


SADNAGL

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl
ID_SADNAGL Integer TAK
ID_NAGL Integer TAK
ID_WALUTA Integer TAK
PODSTAWAPLN Numeric (18,4) - 0
PODSTAWAPLNRECZNIE Smallint TAK 0
PODSTAWAWAL Numeric (18,4) - 0
KURS Numeric (18,4) - 0
PROCENTCLO Numeric (18,4) - 0
CLO Numeric (18,4) - 0
CLORECZNIE Smallint TAK 0
PROCENTAKCYZA Numeric (18,4) - 0
AKCYZA Numeric (18,4) - 0
AKCYZARECZNIE Smallint TAK 0
KWOTAINNE Numeric (18,4) - 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_SADNAGL_NAGL (FK_SADNAGL_NAGL) NAGL SADNAGL 1:N CASCADE DELETE
FK_SADNAGL_WALUTA (FK_SADNAGL_WALUTA) WALUTA SADNAGL 1:N


WALUTA

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_WALUTA Integer TAK identyfikator waluty
SKROT Varchar (5) TAK skrót określajacy walutę
WALUTA Varchar (40) TAK nazwa waluty
BILON Varchar (5) TAK nazwa bilonu waluty
KROTNOSC Integer TAK 1 krotność bilonu składajacy się na jedną jednostke waluty
WALUTAPODSTAWOWA Smallint - 0 czy waluta jest walutą podstawową, domyślnie jset to PLN
0 - nie
1 - tak
SYMBOL Varchar (5) TAK symbol określający walutę
WYDRUK Varchar (5) TAK

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA (FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA) WALUTA NAGL 1:N
FK_SADNAGL_WALUTA (FK_SADNAGL_WALUTA) WALUTA SADNAGL 1:N